Faktúra č. DFB/26/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál - skrutky pre Motýliu záhradu
  • Dátum doručenia: 10.07.2026
  • Celková hodnota: 15,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/2026
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/2026 spojovací materiál - skrutky do dreva Motýlia záhrada Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 16,00 € 03.07.2026 10.07.2026 riaditeľ Objednávka
Tlačiť