Faktúra č. 0012/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0012/25
  • Popis fakturovaného plnenia: paplóny, vankúše, utierky
  • Dátum doručenia: 19.08.2025
  • Celková hodnota: 1 035,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/25
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/25 aktualizácia publikácií Školská jedáleň 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 200,00 € 09.01.2025 09.01.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
003/25 paplóny, vankúše, utierky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatraľan, s.r.o. 35825278 1 050,00 € 18.08.2025 18.08.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť