Faktúra č. 0017/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 26.08.2025
  • Celková hodnota: 665,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/25
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/25 revízia a opravy hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Martin Majerčák 45676178 400,00 € 11.02.2025 12.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
008/25 čistiace prostriedky a potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 670,00 € 26.08.2025 26.08.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť