Zmluva č. 1/2025

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH.
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1/2025
  • Názov zmluvy: Dodatok č.1 ku RZ 1/2025 na dodanie potravín
  • Dátum uzavretia: 16.07.2025
  • Dátum účinnosti: 01.08.2025
  • Dátum platnosti do: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 691,89 € 20.01.2025 30.01.2025 Faktúra
046/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 937,20 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
069/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 790,59 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
095/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 579,60 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
120/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 838,81 € 20.03.2025 02.04.2025 Faktúra
153/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 783,33 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
182/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 754,02 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
205/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 1 106,99 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
224/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 761,59 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
250/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 889,46 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra
276/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 692,99 € 18.06.2025 30.06.2025 Faktúra
308/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 793,65 € 04.07.2025 15.07.2025 Faktúra
333/25 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 758,14 € 18.07.2025 02.08.2025 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie