Faktúra č. 0011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/25
  • Popis fakturovaného plnenia: podlaha do izieb
  • Dátum doručenia: 14.07.2025
  • Celková hodnota: 527,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/25
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/25 aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 2 000,00 € 09.01.2025 09.01.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
001/25 podlaha do izieb Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 OBI Slovakia s. r. o. 48258946 527,50 € 14.07.2025 14.07.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť