Faktúra č. 003/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 003/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 6 396,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/25
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť