Faktúra č. 0001/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na keramiku pre klientov - Darovací
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 276,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0037/25
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0037/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 300,00 € 27.03.2025 03.04.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť