Faktúra č. 0003/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0003/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a potreby PČ
  • Dátum doručenia: 16.08.2024
  • Celková hodnota: 722,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/24
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/24 aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 2 000,00 € 10.01.2024 10.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
003/24 čistiace prostriedky PČ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 722,08 € 16.08.2024 17.08.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť