Faktúra č. 0007/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0007/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava klientov - Darovací účet
  • Dátum doručenia: 03.07.2024
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0069/24
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0069/24 Objednávame si u Vás kultúrne podujatie Koncert slovenských učiteliek Ozvena. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 120,00 € 25.06.2024 27.06.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0082/24 Servis - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 270,25 € 19.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0219/24 Servis - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 42,72 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0220/24 Servis - Toyota Proace Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0221/24 Servis - Škoda Fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 29.04.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0343/24 Servis - Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 13,92 € 14.06.2024 25.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0499/24 Servis - Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 16,20 € 06.09.2024 17.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0543/24 EK a TK - ŠKoda fábia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 321,16 € 30.09.2024 05.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť