Faktúra č. 0001/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky PČ
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 198,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/24
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
001/24 kancelárske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 80,00 € 09.01.2024 09.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
001/24 čistiace prostriedky PČ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 200,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť