Faktúra č. 0008/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0008/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny - bagety
  • Dátum doručenia: 18.10.2023
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/23 zásobník Tork na papierové utierky do kuchyne školskej jedálne Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Quick Service Slovakia, s. r. o. 45322520 35,00 € 18.01.2023 19.01.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
010/23 potraviny - bageta šunková Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 170,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť