Námestie Mieru 2, Prešov
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0011 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 179,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0012 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 07/2024 - informátor. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 29,50 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0013 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 - informátor. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 12,78 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0014 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2024 | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 77,55 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0019 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 08/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0020 | Náklady za služby spojené s predmetom výpožičky za 08/24 | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0021 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0022 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 09/2024 podľa zmluvy č. 835/2024/DSVPaKR. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0024 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 10/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0025 | Služby spojené s pred. výpož. 10/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0028 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 11/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0029 | Služby spojené s pred. výpož. 11/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0036 | Služby spojené s predmetom výpožičky za 12/2024. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 99,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra | ||||
DFB/24/0037 | Služby spojené s pred. výpož. 12/2024 - informátor, upratovanie. | Centrum podpory PSK | 55966691 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 109,50 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Danka Barnová | Faktúra |