Faktúra č. DFB/25/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podpory PSK
  • IČO: 55966691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby a internet za 06/2025.
  • Dátum doručenia: 08.07.2025
  • Celková hodnota: 72,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: CP/2025-002-005
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
CP/2025-002-005 Zmluva o poskytovaní služieb Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 24.02.2025 01.03.2025 28.02.2025 Ing. Danka Barnová Zmluva
Tlačiť