Faktúra č. DFB/25/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podpory PSK
  • IČO: 55966691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2024.
  • Dátum doručenia: 29.05.2025
  • Celková hodnota: 568,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: CP/2024-019
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
CP/2024-019 Zmluva č. 835/2024/DSVPaKR o výpožičke nehnuteľného majetku Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 208,50 € 17.06.2024 18.06.2024 Ing. Peter Makara poverený riadením Zmluva
Tlačiť