Faktúra č. DFB/24/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podpory PSK
  • IČO: 55966691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby a internet za 10/2024.
  • Dátum doručenia: 11.11.2024
  • Celková hodnota: 51,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: CP/2024-013
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
CP/2024-013 Zmluva o poskytovaní služieb Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 03.05.2024 08.06.2024 07.06.2024 Ing. Peter Makara poverený riadením Zmluva
Tlačiť