Faktúra č. DFB/24/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podpory PSK
  • IČO: 55966691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby súvisiace s nasadením a prevádzkou evidencie požiadaviek a vykonanie ZFK.
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 13 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0011
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0011 Služba poskytovania a prevádzky aplikácie "Požiadavky a základná finančná kontrola elektronická". Centrum podpory PSK 55966691 eranet consulting, s.r.o. 52014550 13 440,00 € 16.10.2024 23.10.2024 Ing. Peter Makara poverený vedením CP PSK Objednávka
Tlačiť