Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0036 Telekomunikačné služby a internet za 06/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,96 € 08.07.2025 14.07.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0035 Nové verzie Magma za obdobie od 1.7.2025 do 30.9.2025. Centrum podpory PSK 55966691 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 14.07.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0034 Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.5.-30.6.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 283,56 € 03.07.2025 14.07.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0033 Servisné práce iSpin za obdobie 07-09/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 14.07.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0032 Systémová podpora IS MAGMA za 2. Q 2025. Centrum podpory PSK 55966691 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 30.06.2025 14.07.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0031 Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 06/2025. Centrum podpory PSK 55966691 3Fin s. r. o. 44701217 49,20 € 30.06.2025 14.07.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0030 Služby spojené s pred. výpož. 06/2025 - informátor, upratovanie. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0029 Služby spojené s predmetom výpožičky za 06/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 99,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0028 Telekomunikačné služby a internet za 05/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,35 € 06.06.2025 16.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0026 Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2024. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 568,61 € 29.05.2025 05.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0025 Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.06.2025 do 31.08.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 182,96 € 19.05.2025 02.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0024 Služby spojené s pred. výpož. 05/2025 - informátor, upratovanie. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 15.05.2025 02.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0023 Služby spojené s predmetom výpožičky za 05/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 99,00 € 15.05.2025 02.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0022 Telekomunikačné služby a internet za 04/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 12.05.2025 21.05.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0021 Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.3.-30.4.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 220,45 € 05.05.2025 21.05.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0027 Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO, pracovná zdravotná služba za 05/2025. Centrum podpory PSK 55966691 3Fin s. r. o. 44701217 24,60 € 02.05.2025 05.06.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0018 Balík PORADA Centrum podpory PSK 55966691 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 432,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0019 Služby spojené s predmetom výpožičky za 04/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 99,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0020 Služby spojené s pred. výpož. 04/2025 - informátor, upratovanie. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0017 Telekomunikačné služby a internet za 03/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,58 € 09.04.2025 22.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0016 Servisné práce iSpin za obdobie 04-06/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 22.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0015 Nové verzie Magma za obdobie od 1.4.2025 do 30.6.2025. Centrum podpory PSK 55966691 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0014 Systémová podpora IS MAGMA za 1. Q 2025. Centrum podpory PSK 55966691 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 07.04.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0013 Telekomunikačné služby a internet za 02/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 10.03.2025 13.03.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0012 Služby spojené s pred. výpož. 03/2025 - informátor, upratovanie. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 07.03.2025 13.03.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0011 Služby spojené s predmetom výpožičky za 03/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 99,00 € 07.03.2025 13.03.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0010 Poplatok za čiernobiele a farebné výtlačky A4 a A3 od 1.1.-28.2.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 213,44 € 05.03.2025 07.03.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0009 Prenájom multifunkčného zariadenia od 01.03.2025 do 31.05.2025. Centrum podpory PSK 55966691 DD21 s.r.o. 43818030 182,96 € 20.02.2025 07.03.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0008 Telekomunikačné služby a internet za 01/2025. Centrum podpory PSK 55966691 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,85 € 06.02.2025 13.02.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
DFB/25/0007 Služby spojené s pred. výpož. 02/2025 - informátor, upratovanie. Centrum podpory PSK 55966691 Prešovský samosprávny kraj 37870475 109,50 € 04.02.2025 07.02.2025 Ing. Danka Barnová Faktúra
1 2 »