Faktúra č. 0274/22

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0274/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 272,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 149/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
149/2022 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 272,90 € 06.12.2022 07.12.2022 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť