Faktúra č. DFT/26/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/26/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - spotrebný materiál SŠ
  • Dátum doručenia: 10.03.2026
  • Celková hodnota: 421,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť