Faktúra č. DFT/25/0287

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0287
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - okamžitá spotreba ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.08.2025
  • Celková hodnota: 126,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2025 z 6.8.2025
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť