Faktúra č. DFT/25/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠI
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 829,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 04/2023 z 2.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť