Faktúra č. DFT/25/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFT/25/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál OAJ, ONJ
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 142,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/2024 z 1.3.2024
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť