Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240194 pracovné stretnutie ekonómov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 27.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240183 porada riaditeľov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240014 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 165,00 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240036 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 29.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240121 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240002 Modul - zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240004 Ispin-Rap 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240029 online školenie Ispin Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240025 Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 22.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240178 servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-230680 Píl.pás Ripper Spojená škola 53265301 Dudr Tools s.r.o. 02018357 124,63 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240044 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 586,50 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240094 strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 612,00 € 26.02.2024 14.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240144 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 867,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-230687 nákup pre ŠJ Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 26,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240173 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 31,24 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240021 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 839,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230695 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 972,99 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230693 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 241,11 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240052 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 752,53 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240078 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 752,47 € 19.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240124 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 832,70 € 15.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240092 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 401,62 € 26.02.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240145 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 679,06 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240010 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 108,06 € 18.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240047 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 109,12 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240087 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 546,36 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240103 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 32,54 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240129 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 175,12 € 19.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240161 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 62,69 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »