Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240174 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 182,75 € 19.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240192 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 717,15 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240150 tovar na sklad pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 468,40 € 27.03.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240218 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 673,96 € 02.05.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240211 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 136,14 € 26.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240212 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tropico V, s.r.o. 51924277 256,28 € 26.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240216 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 634,27 € 29.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240195 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 292,00 € 17.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240200 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 830,16 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240206 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 352,52 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240204 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 387,36 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240201 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 316,79 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240202 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 108,19 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240199 členský poplatok 2024-Sanet Spojená škola 53265301 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 19.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240198 vankúše pre cvičný hotel Spojená škola 53265301 EMI EU s. r. o. 46726608 170,04 € 19.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240176 spotreba plynu malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240177 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 610,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240196 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 366,55 € 19.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240205 oprava plynového kotla Spojená škola 53265301 PARGAS, s.r.o. 50827057 990,34 € 24.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240220 Hosting Happy ssjsl.sk Spojená škola 53265301 WebHouse,s.r.o. 36743852 81,07 € 30.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240208 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 26.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240175 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240232 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 390,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240219 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240221 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 997,50 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240233 kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 349,30 € 07.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240209 prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 175,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240215 kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 50,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240193 občerstvenie-Deň učiteľov Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 900,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »