Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240192 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 717,15 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240008 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 723,50 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240018 novoročné posedenie zamestnancov zo SF Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 730,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240078 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 752,47 € 19.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240052 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 752,53 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240012 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 792,14 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240200 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 830,16 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240124 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 832,70 € 15.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240021 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 839,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240144 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 867,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240193 občerstvenie-Deň učiteľov Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 900,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240004 Ispin-Rap 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230695 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 972,99 € 15.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230697 spotreba elektriny-Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 973,58 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240244 edukačný softvér -licencia pre žiakov Spojená škola 53265301 WocaBee s. r. o. 51904641 990,00 € 16.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240205 oprava plynového kotla Spojená škola 53265301 PARGAS, s.r.o. 50827057 990,34 € 24.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240221 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 997,50 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240084 výroba zásteny k umývadlám Spojená škola 53265301 PT bouw s.r.o. 47507829 1 078,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-230699 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 159,54 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240138 Flaga-tlaková skúška Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 1 200,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240139 Lyž.kurz-skipasy-refundácia Spojená škola 53265301 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 1 350,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240015 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 1 430,00 € 17.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240140 Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240177 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 610,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230682 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 779,99 € 04.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240042 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 832,33 € 01.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240097 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 960,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240171 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 092,94 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240112 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 101,31 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »