Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240209 prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 175,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240129 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 175,12 € 19.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240071 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 180,92 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240187 Kvety na deň učiteľov Spojená škola 53265301 Anna Hutníková 40717534 182,60 € 12.04.2024 30.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240174 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 182,75 € 19.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240151 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 187,75 € 27.03.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240109 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 190,54 € 12.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240227 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 190,99 € 02.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240069 tovar na sklad pre OV-cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 192,18 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240057 poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 194,55 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240075 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 09.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240054 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 06.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240127 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240208 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 26.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240134 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,79 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240194 pracovné stretnutie ekonómov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 27.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240034 pneumatiky Spojená škola 53265301 SEGAT a.s. 31663991 224,00 € 26.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240041 Edupage eGovernment modul pre OA Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 228,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230688 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 231,20 € 08.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240048 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 232,96 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240123 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 233,13 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-230693 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 241,11 € 12.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240125 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 241,64 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240234 nákup na sklad OVM Spojená škola 53265301 Megastav-MG s.r.o. 45909245 245,10 € 07.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240077 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 252,31 € 14.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240212 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tropico V, s.r.o. 51924277 256,28 € 26.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240022 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 256,72 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240023 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 265,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »