Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240070 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 281,22 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240117 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 352,87 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240119 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 575,12 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240131 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 507,28 € 18.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240135 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 286,81 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240122 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 664,28 € 11.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240188 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 533,88 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240189 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,30 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240180 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 610,92 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240182 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 564,53 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240192 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 717,15 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240201 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 316,79 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240202 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 108,19 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240231 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 655,09 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240226 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 457,44 € 02.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240140 Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240209 prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 175,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240198 vankúše pre cvičný hotel Spojená škola 53265301 EMI EU s. r. o. 46726608 170,04 € 19.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240233 kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 349,30 € 07.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240215 kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 50,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230689 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 170,93 € 10.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240057 poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 194,55 € 09.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240109 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 190,54 € 12.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240172 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,03 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240190 nálepky na okná-rezané vtáky Spojená škola 53265301 Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA 47335432 38,40 € 15.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240084 výroba zásteny k umývadlám Spojená škola 53265301 PT bouw s.r.o. 47507829 1 078,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240139 Lyž.kurz-skipasy-refundácia Spojená škola 53265301 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 1 350,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240164 preprava žiakov LK Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240142 preprava žiakov lyž.kurz Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 300,00 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240207 preprava autobusom-SF Spojená škola 53265301 DMM BUS, s.r.o. 50041991 360,00 € 24.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »