Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240072 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 457,78 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240083 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 322,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240118 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 715,01 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240126 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 296,87 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240181 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 428,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240216 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 634,27 € 29.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240009 nákup pre OV Spojená škola 53265301 DECORE s. r. o. 44617062 110,21 € 12.01.2024 27.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230682 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 779,99 € 04.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240042 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 832,33 € 01.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240097 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 960,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240230 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 2 369,04 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240093 oprava vstupnej brány Spojená škola 53265301 Martin Kaleta 45318875 348,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240234 nákup na sklad OVM Spojená škola 53265301 Megastav-MG s.r.o. 45909245 245,10 € 07.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240006 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 441,88 € 10.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240003 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 390,04 € 04.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240023 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 265,86 € 18.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240012 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 792,14 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240035 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 322,35 € 26.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240027 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 346,34 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240026 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 100,49 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240017 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 422,39 € 19.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240013 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 557,53 € 16.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240073 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 389,71 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240080 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 496,51 € 19.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240074 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 482,67 € 09.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240091 nákup tovaru pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 372,52 € 23.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240081 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 292,80 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240077 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 252,31 € 14.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »