30-240072 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
457,78 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240083 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
322,26 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240118 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
715,01 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240126 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
296,87 € |
15.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240179 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
155,24 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240181 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
428,22 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240216 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,27 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240009 |
nákup pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
DECORE s. r. o. |
44617062 |
|
110,21 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230682 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 779,99 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240042 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 832,33 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240097 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 960,28 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240160 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 845,29 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240093 |
oprava vstupnej brány |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
348,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240234 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
245,10 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240023 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
265,86 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240012 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
792,14 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240035 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
322,35 € |
26.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240027 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
346,34 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240026 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
100,49 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240017 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
422,39 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240013 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
557,53 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240073 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,71 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240080 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
496,51 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240074 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
482,67 € |
09.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240091 |
nákup tovaru pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
372,52 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240081 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
292,80 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240077 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
252,31 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |