Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240095 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 28,87 € 26.02.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240098 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,76 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240100 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 146,47 € 01.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240155 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 162,79 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240156 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 107,62 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240157 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,41 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240224 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 164,40 € 02.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240222 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 56,23 € 02.05.2024 23.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240223 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 147,85 € 02.05.2024 23.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240033 nákup cenín Spojená škola 53265301 Slovenská pošta,a.s. 36631124 140,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240220 Hosting Happy ssjsl.sk Spojená škola 53265301 WebHouse,s.r.o. 36743852 81,07 € 30.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240148 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť 36752967 120,17 € 26.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240015 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 1 430,00 € 17.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240076 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 708,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240187 Kvety na deň učiteľov Spojená škola 53265301 Anna Hutníková 40717534 182,60 € 12.04.2024 30.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240185 laserové gravírovanie loga do dreva Spojená škola 53265301 Peter Habiňák 43081126 69,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240141 nákup na sklad KM Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 96,53 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240016 čistenie kanalizácie Spojená škola 53265301 Ján Smrek 43634036 156,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240075 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 09.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240054 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 06.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240127 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240208 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 26.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240060 služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 25,66 € 14.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240137 služby za balíček Zborovňa Koplet 2-12/24 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 282,22 € 21.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240018 novoročné posedenie zamestnancov zo SF Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 730,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240193 občerstvenie-Deň učiteľov Spojená škola 53265301 Karol Bondra 44134487 900,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »