Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240001 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240089 tovar na sklad-OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240143 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 110,08 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240130 Poradca 2024 Spojená škola 53265301 Poradca s.r.o. 36371271 49,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240007 nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 02.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240186 nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240158 Systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240217 poplatok za školenie Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 60,00 € 29.04.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230688 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 231,20 € 08.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240022 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 256,72 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240048 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 232,96 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240079 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 280,33 € 19.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240064 bonus z obratu - Tis Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 -58,46 € 16.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240110 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 133,28 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240151 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 187,75 € 27.03.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240174 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 182,75 € 19.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240206 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 352,52 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230683 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 05.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240043 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 01.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240101 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240153 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240219 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240045 nákup vodárenského materiálu Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,80 € 02.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240149 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,28 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240040 spotreba vody -budova školy Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 128,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240039 spotreba vody OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 114,90 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240095 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 28,87 € 26.02.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »