Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240087 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 546,36 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240103 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 32,54 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240129 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 175,12 € 19.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240161 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 62,69 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240196 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 366,55 € 19.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240232 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 390,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240088 tlačivá zo Ševtu Spojená škola 53265301 ŠEVT a.s. 31331131 415,80 € 26.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240041 Edupage eGovernment modul pre OA Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 228,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240011 EduPage modul Spojená škola 53265301 ASC Applied Software 31361161 288,00 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230686 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 161,40 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240128 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 482,40 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240069 tovar na sklad pre OV-cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 192,18 € 07.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240229 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 164,76 € 06.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230705 vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 Spojená škola 53265301 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 32,03 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240019 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 362,73 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240049 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 155,23 € 06.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-230703 bonus z obratu október-december 2023 Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 -21,12 € 16.01.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240123 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 233,13 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240136 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 81,18 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240191 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 141,37 € 16.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240152 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 35,64 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240211 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 136,14 € 26.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240227 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 190,99 € 02.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240034 pneumatiky Spojená škola 53265301 SEGAT a.s. 31663991 224,00 € 26.01.2024 15.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240147 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Agrokarpaty s.r.o. 31679935 67,90 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-230685 Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV Spojená škola 53265301 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 24,00 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230684 technologický servis ČOV Lomnička Spojená škola 53265301 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 66,72 € 05.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230704 revízia výťahu a odstránenie závad Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 25.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240167 revízia výťahu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240162 školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »