Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240109 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 190,54 € 12.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240172 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,03 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240205 oprava plynového kotla Spojená škola 53265301 PARGAS, s.r.o. 50827057 990,34 € 24.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230682 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 779,99 € 04.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240042 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 832,33 € 01.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240097 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 960,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240230 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 2 369,04 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240185 laserové gravírovanie loga do dreva Spojená škola 53265301 Peter Habiňák 43081126 69,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240040 spotreba vody -budova školy Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 128,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240039 spotreba vody OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 114,90 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240095 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 28,87 € 26.02.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240098 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,76 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240100 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 146,47 € 01.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240155 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 162,79 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240156 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 107,62 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240157 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,41 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240224 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 164,40 € 02.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-230705 vyúčtovanie-Finančný spravodajca 2023 Spojená škola 53265301 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 32,03 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240130 Poradca 2024 Spojená škola 53265301 Poradca s.r.o. 36371271 49,00 € 19.03.2024 27.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240053 Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia Spojená škola 53265301 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 05.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240084 výroba zásteny k umývadlám Spojená škola 53265301 PT bouw s.r.o. 47507829 1 078,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240014 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 165,00 € 16.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240036 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 29.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240121 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-230686 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 161,40 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »