Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240198 vankúše pre cvičný hotel Spojená škola 53265301 EMI EU s. r. o. 46726608 170,04 € 19.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240068 nákup na sklad OVM-prostriedky do myčky Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 283,68 € 05.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240204 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 387,36 € 22.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240096 Flaga plyn Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 8 359,08 € 28.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240138 Flaga-tlaková skúška Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 1 200,00 € 21.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240082 nákup tovaru na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Gularos, s.r.o 50581546 173,25 € 13.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-230694 Spätný bonus-Hossa family Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 -149,15 € 12.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240005 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 340,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240028 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 434,02 € 24.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240072 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 457,78 € 07.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240083 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 322,26 € 20.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240118 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 715,01 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240126 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 296,87 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240181 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 428,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240216 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 634,27 € 29.04.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240020 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 688,96 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240159 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240001 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240089 tovar na sklad-OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 26.02.2024 13.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240203 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 255,44 € 22.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240140 Prev.revízia a skúška VTZ PZ a TZ v kotolniach Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 1 500,00 € 22.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240209 prev.prehliadka a skúška spotrebičov v ŠJ a OV Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 175,00 € 26.04.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240045 nákup vodárenského materiálu Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,80 € 02.02.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240149 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 123,28 € 27.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240015 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 1 430,00 € 17.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240076 barmanský kurz žiakov Spojená škola 53265301 Ján Majoroš -Drinks & Cocktails 37265202 708,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240016 čistenie kanalizácie Spojená škola 53265301 Ján Smrek 43634036 156,00 € 17.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240164 preprava žiakov LK Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240021 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 839,00 € 22.01.2024 10.02.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »