Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240158 Systémová podpora Magma Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240159 tovar na sklad OVM pre ŠJ Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 117,60 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240160 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 845,29 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240161 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 62,69 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240162 školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. Spojená škola 53265301 Štefan Gedra 33080615 525,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240163 vývoz odpadov Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240164 preprava žiakov LK Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 385,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240165 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,89 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240166 poplatky za VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240167 revízia výťahu Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 94,57 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240168 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 10.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240169 spotreba elektriny-El.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 430,56 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240170 spotreba elektriny-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 436,91 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240171 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 092,94 € 11.04.2024 19.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240172 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 157,03 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240173 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 31,24 € 17.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240174 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 182,75 € 19.04.2024 03.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240175 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240176 spotreba plynu malá kotolňa Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 454,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240177 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 610,00 € 02.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240178 servisné práce Asseco 2.štvrťrok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240179 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 155,24 € 03.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240180 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 610,92 € 04.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240181 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 428,22 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240182 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 564,53 € 05.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240183 porada riaditeľov Spojená škola 53265301 ŠvP Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240184 vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia Spojená škola 53265301 Mgr. Ľubica Straková 52210740 650,00 € 08.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240185 laserové gravírovanie loga do dreva Spojená škola 53265301 Peter Habiňák 43081126 69,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240186 nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 Spojená škola 53265301 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240187 Kvety na deň učiteľov Spojená škola 53265301 Anna Hutníková 40717534 182,60 € 12.04.2024 30.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »