Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240129 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 175,12 € 19.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240131 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 507,28 € 18.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240124 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 832,70 € 15.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240125 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 241,64 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240127 služba internet Spojená škola 53265301 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240126 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 296,87 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240128 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 482,40 € 15.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240108 vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 40,80 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240110 tovar pre ŠJ,OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 133,28 € 14.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240111 spotreba elektriny OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 464,76 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240112 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 101,31 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240113 spotreba elektriny-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 411,37 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240109 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 190,54 € 12.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240120 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 407,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240121 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 275,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240123 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 233,13 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240107 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 7,50 € 11.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240122 tovar na sklad pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 664,28 € 11.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240105 poplatky za služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,87 € 08.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240106 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240119 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 575,12 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240104 vývoz odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 28,50 € 07.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240117 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 352,87 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240118 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 715,01 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240103 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 32,54 € 06.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240102 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 332,42 € 05.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240101 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240098 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,76 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240100 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 146,47 € 01.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »