Faktúra č. 35-260014

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 35-260014
  • Popis fakturovaného plnenia: E-Kasa,SD Karta
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 378,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/2026 Objednávame si u Vás novú e-kasu, SD a inštalačné práce Spojená škola 53265301 Comcas, s. r. o. 36494721 378,09 € 31.03.2026 08.04.2026 Objednávka
Tlačiť