Faktúra č. 30-260270

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-260270
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup do skladu OVM - materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 419,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/2026 Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu Spojená škola 53265301 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 419,80 € 25.03.2026 08.04.2026 Objednávka
Tlačiť