Faktúra č. 30-260268

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-260268
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 949,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 087/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/2026 Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 949,77 € 31.03.2026 08.04.2026 Objednávka
Tlačiť