Faktúra č. 30-260261

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-260261
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do skladu OV
  • Dátum doručenia: 31.03.2026
  • Celková hodnota: 602,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/2026
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/2026 Objednávame si u Vás materiál na OV Spojená škola 53265301 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 602,60 € 30.03.2026 08.04.2026 Objednávka
Tlačiť