Faktúra č. 30-210225

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210225
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 64,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2021
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2021 Objednávame si u Vás dodávku a montáž GSM modulu v celkovej cene 108,OO € Spojená škola 53265301 Martin Kaleta 45318875 0,00 € 21.12.2021 05.01.2022 Objednávka
Tlačiť