Faktúra č. 30-210170

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 53265301
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210170
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup-tonery, zdroj, klávesnica...
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 354,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2021
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2021 Objednávame si u Vás nákup kanc. materiálu v hodnote 354,40 € Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 0,00 € 02.06.2021 02.06.2021 Objednávka
Tlačiť