Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-260083 internet VUC Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260084 pevné linky Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 98,65 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260076 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 833,90 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260079 potraviny ŠJ, tovar na sklad ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 490,07 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260077 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 612,97 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260080 potraviny ŠJ, Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 628,69 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260081 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 1 073,76 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260082 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 490,16 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260075 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Denar, spol. s r.o. 47552018 380,52 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260078 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 500,46 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260059 revízia zdvíhacích zariadení-schodisková plošina Spojená škola 53265301 ARES s.r.o. 31363822 202,95 € 04.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260072 poukážky na nákup potravín - Lomnička Spojená škola 53265301 Peter Smadra - Pod gaštanom 10768017 100,00 € 04.02.2026 09.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260074 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 14,34 € 04.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260048 tovar na OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 615,68 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260050 tovar na OV Spojená škola 53265301 Gularos, s.r.o 50581546 243,95 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260053 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,60 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260058 tovar na sklad kanc. potrieb Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 827,33 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260061 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1/2026 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 369,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260052 Servis + výmena filtrov malotraktor - Lomnička Spojená škola 53265301 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 954,42 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260054 tankovanie PHM, voda do odstrekovačov Spojená škola 53265301 TECHPETROL, s.r.o. 36469688 419,08 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260055 licencia office 365 Spojená škola 53265301 K_CORP s.r.o. 36215791 103,32 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260056 materiál na údržbu Spojená škola 53265301 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 48,40 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260049 materiál na OV + údržba Spojená škola 53265301 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 368,30 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260057 tovar na sklad kance. potrieb Spojená škola 53265301 ETERNITAE s. r. o. 56799659 392,30 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260060 spracovanie smernice o FK Spojená škola 53265301 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 00348002 69,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260065 vodné, stočné, požiarny odber Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 9,72 € 03.02.2026 09.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260067 vodné, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 1 115,99 € 03.02.2026 09.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260068 vodné,stočné - OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 177,85 € 03.02.2026 09.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260069 vodné - Lomnička 150 Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 42,90 € 03.02.2026 09.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260064 vodné, stočné, zrážky - Levočská 1/2026 Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 735,49 € 03.02.2026 09.02.2026 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 »