Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-260292 elektrická energia Lomnička 200 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 823,35 € 13.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260293 elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 442,82 € 13.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260294 elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 459,33 € 13.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260296 elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 52,35 € 13.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260297 elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Lomnička 150 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 125,58 € 13.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260298 elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 405,17 € 13.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260299 elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - ŠJ, HČ Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 359,37 € 13.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260284 administracia Microsoft Office 365 za 03/2026 Spojená škola 53265301 NeoCore s. r. o. 52746968 98,40 € 09.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260281 internet VÚC Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 09.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260282 služby pevnej siete 01.04.-30.04.2026 Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 99,69 € 09.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260283 služby balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 03-12/2026 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 338,13 € 09.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260272 monitorovanie vozidiel 01.03.2026-31.03.2026 Spojená škola 53265301 Commander Services s.r.o. 51183455 68,88 € 08.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260279 Office 365 A3 - mesačná splátka 03/2026 Spojená škola 53265301 K_CORP s.r.o. 36215791 97,42 € 08.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260280 elektricka revízia rámovej píly (gátra) Spojená škola 53265301 MSS Profi s. r. o. 56457821 369,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260285 vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 688,75 € 08.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260286 vodné, stočné, zrážky - Obchodná akadémia Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 142,52 € 08.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260287 vodné, stočné - požiarný odber Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 8,41 € 08.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260288 vodné, stočne Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 1 075,72 € 08.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260274 ochrana objektu marec 2026 Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,60 € 08.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260273 PHM + ost. materiál Spojená škola 53265301 TECHPETROL, s.r.o. 36469688 376,70 € 08.04.2026 16.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260261 materiál do skladu OV Spojená škola 53265301 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 602,60 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260263 potraviny pre OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 138,97 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
35-260014 E-Kasa,SD Karta Spojená škola 53265301 Comcas, s. r. o. 36494721 378,09 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260268 nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 949,77 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260264 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 369,00 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260259 potraviny-Lomnička Spojená škola 53265301 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 44995181 48,50 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260269 materiál na OV Spojená škola 53265301 Megastav-MG s.r.o. 45909245 239,60 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260271 systémová podpora IS Magma HCM Spojená škola 53265301 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260270 nákup do skladu OVM - materiál na údržbu Spojená škola 53265301 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 419,80 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
30-260260 potraviny pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 341,85 € 31.03.2026 08.04.2026 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »