Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-260059 revízia zdvíhacích zariadení-schodisková plošina Spojená škola 53265301 ARES s.r.o. 31363822 202,95 € 04.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260048 tovar na OVM Spojená škola 53265301 HygArt, s.r.o. 51447878 615,68 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260050 tovar na OV Spojená škola 53265301 Gularos, s.r.o 50581546 243,95 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260053 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,60 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260058 tovar na sklad kanc. potrieb Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 827,33 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260061 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1/2026 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 369,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260052 Servis + výmena filtrov malotraktor - Lomnička Spojená škola 53265301 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 954,42 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260054 tankovanie PHM, voda do odstrekovačov Spojená škola 53265301 TECHPETROL, s.r.o. 36469688 419,08 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260055 licencia office 365 Spojená škola 53265301 K_CORP s.r.o. 36215791 103,32 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260056 materiál na údržbu Spojená škola 53265301 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 48,40 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260049 materiál na OV + údržba Spojená škola 53265301 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 368,30 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260057 tovar na sklad kance. potrieb Spojená škola 53265301 ETERNITAE s. r. o. 56799659 392,30 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260060 spracovanie smernice o FK Spojená škola 53265301 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 00348002 69,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260046 potraviny OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 223,69 € 29.01.2026 05.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260047 aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi Spojená škola 53265301 JaS Trans, s.r.o. 47702273 240,00 € 29.01.2026 06.02.2026 Martin Petija Faktúra
35-260002 MOP bavlna FLIPPERMASTER 5 ks Spojená škola 53265301 ADLERR, s.r.o. 36710369 228,78 € 28.01.2026 05.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260043 servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská Spojená škola 53265301 Miroslav Matis - STELAGAS 40638596 504,00 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260040 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 769,19 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260037 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 231,41 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260038 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 1 057,38 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260042 potraviny ŠJ, Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 195,00 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260041 potraviny ŠJ, potraviny OV Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 317,02 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260039 Lyž.kurz-skipasy-refundácia-zapl.žiakmi Spojená škola 53265301 i.DEAL, a.s. 36472999 4 125,00 € 26.01.2026 29.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260035 zľava pri dosiahnutí objemu nákupu Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 -46,28 € 26.01.2026 04.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260063 ubytovanie + plná penzia lyž.kurz Spojená škola 53265301 Ján Budzák 30616115 11 250,00 € 26.01.2026 05.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260035 potraviny cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 381,61 € 21.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260034 potraviny OV, materiál OV Spojená škola 53265301 1.DAY s.r.o. 44796633 146,14 € 21.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260045 tovar ŠJ-obedáre nerezové 18 ks Spojená škola 53265301 U.T.C.spol. s.r.o. 43000550 148,54 € 21.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260033 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 686,69 € 20.01.2026 23.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251117 potraviny - Lomnička-raňajky Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 193,29 € 20.01.2026 23.01.2026 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 »