30-250796 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
65,93 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250795 |
ISIC - refundácie žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250779 |
verejná správa - prístup 10,11,12/2025, 01-09/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250776 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250772 |
el. energia 09/2025 -HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 158,52 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250766 |
el. energia 09/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
564,89 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250767 |
el. energia 09/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
211,45 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250768 |
el. energia 09/2025 - Levočská pč |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,45 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250769 |
el. energia 09/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
153,76 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250770 |
el. energia 09/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
203,16 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250771 |
el. energia 09/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
326,29 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250798 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
811,87 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250797 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
415,41 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250809 |
misy, |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
656,03 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250794 |
revízia has.prístrojov, požiarn vodovodu, pož. uzáverov-Lomnička,Jarmočná,Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
5 412,00 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250793 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
330,60 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250759 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,05 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250760 |
vuc internet |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
141,93 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250764 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
377,94 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250761 |
oprava + údržba OA, oblečenie SBS-kár |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
562,64 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250762 |
oprava + údržba OA |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
977,32 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250763 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
35-250039 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
161,99 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250789 |
revízia el. spotrebičov a el. ručných náradí-Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
512,60 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250792 |
sevisný zásah kopírka OA-výmena valca |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
282,53 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250765 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,77 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250791 |
varič na víno/čaj 8,8 l - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
170,10 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250757 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250758 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
500,20 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-250788 |
internet 09/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |