Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-251058 tankovanie PHM, voda do odstrekovačov Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 328,47 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251056 vodné - Lomnička 150 Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 17,34 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251057 vodné - Lomnička 150 Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 80,05 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251062 geometria Spojená škola 53265301 ALD MOBIL, s.r.o. 45950849 49,20 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251066 drogist. tovar - LOMNIČKA Spojená škola 53265301 HEGDAG, s.r.o. 36464724 487,67 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251063 umývanie áut Spojená škola 53265301 Marián Šimon 35399945 163,60 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251061 materiál na opravu Spojená škola 53265301 M + A, s.r.o. 36474819 47,43 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251060 materiál na údržbu Spojená škola 53265301 COLORLAK SK, s.r.o. 36254487 255,80 € 19.12.2025 22.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251044 SADA AKU náradia DLX3078TX1 Spojená škola 53265301 KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť 36752967 783,99 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251042 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 798,10 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251043 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 445,44 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251034 prepojenie ISDN liniek v tel. ústredniach Spojená škola 53265301 Anton Pristač - Priton 30614139 138,25 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251052 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 1 405,75 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251031 revízie el spotrebičov a ručn.narádia budovaSO04.SO05 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 605,48 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251032 revízia OPaOS elektr. spotrebičov budova SO01 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 1 334,60 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251033 revízia OPaOS elektr. spotrebičov budova SO03,SO07,SO010 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 1 038,02 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251036 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 12/2025 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 369,00 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251030 potraviny ŠJ - balíčky Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 14,88 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251037 potraviny - Lomnička-raňajky Spojená škola 53265301 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 44995181 40,07 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251050 potraviny ŠJ, Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 162,50 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251051 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 542,24 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
35-250050 čistiace prostriedky Spojená škola 53265301 XINTEX Slovakia, s.r.o. 36459046 159,78 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251038 revízia výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 527,10 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251049 systémová podpora Magma 4.Q/2025 Spojená škola 53265301 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251041 materiál na údržbu Spojená škola 53265301 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 69,20 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251048 potraviny OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 251,84 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251053 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 327,55 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251035 servisná priehliadka TRAFIC Spojená škola 53265301 ALD MOBIL, s.r.o. 45950849 375,89 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251046 servis TRAFIC Spojená škola 53265301 ALD MOBIL, s.r.o. 45950849 372,76 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
30-251047 NTB LENOVO V15-4 ks, NTB ASUS TUF A15,tlačiareň MFP Epson ECOTANK L4360 Spojená škola 53265301 ETERNITAE s. r. o. 56799659 3 593,00 € 17.12.2025 19.12.2025 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »