Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-250877 údržba WC OA Spojená škola 53265301 Inštala Nova spol.s.r.o. 36483176 79,13 € 07.11.2025 11.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250875 plyn propan - Lomnička Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 2 213,39 € 07.11.2025 11.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250876 oprava + náter štítu pred budovou L Spojená škola 53265301 M + A, s.r.o. 36474819 361,83 € 07.11.2025 11.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250872 tankovanie PHM, voda do odstrekovačov Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 216,39 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250867 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 337,07 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250862 potraviny OV, potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 187,91 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250873 potraviny ŠJ, OV Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 1 163,86 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250870 materiál na sklad kanc. potrieb Spojená škola 53265301 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 104,16 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250869 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 10/2025 Spojená škola 53265301 Livonec SK, s.r.o. 48121347 369,00 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250865 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 260,00 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250864 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 Denar, spol. s r.o. 47552018 53,26 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250866 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 449,21 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250868 potraviny OV, potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 421,89 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250871 materiál - údržba, oprava Spojená škola 53265301 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 502,31 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
35-250044 drogist. tovar - PČ Spojená škola 53265301 HEGDAG, s.r.o. 36464724 188,85 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250863 bonus z obratu Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 -89,88 € 05.11.2025 07.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250858 vodné - LOMNIČKA 150 Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 92,94 € 04.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250844 plyn 10/2025 ŠJ, PČ, HČ Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 5 366,00 € 04.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250861 licencia office 365 Spojená škola 53265301 K_CORP s.r.o. 36215791 103,32 € 04.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250857 internet 10/2025-Levočská Spojená škola 53265301 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 27,00 € 04.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250860 učebnice - ANJ Spojená škola 53265301 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 792,00 € 04.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250859 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,60 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250854 vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 590,63 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250853 revízie plyn. kotlov OA Spojená škola 53265301 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 46566856 660,00 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250856 potraviny - Lomnička-raňajky Spojená škola 53265301 MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. 44995181 79,21 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250851 inštalácia protip. okien Spojená škola 53265301 Jarmila Hnátová 54747554 331,63 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250855 tankovanie PHM, voda do odstrekovačov Spojená škola 53265301 TECHPETROL, s.r.o. 36469688 330,51 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250852 potraviny OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 397,82 € 03.11.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250846 vodné,stočné - OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 192,61 € 31.10.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
30-250847 vodné, stočné - pož. odber Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 8,68 € 31.10.2025 06.11.2025 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »