Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-260133 webinár - eGovernment školy Spojená škola 53265301 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 29,00 € 16.02.2026 18.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260132 koľajnice stropné Spojená škola 53265301 Bc. Jozef Selep - STONAKO 40318575 204,00 € 16.02.2026 18.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260098 el. energia 01/2026 HČ, ŠJ Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 570,58 € 13.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260099 el energia Lomnička 150 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 139,05 € 13.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260100 el. energia ZK Levočšká Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 18,40 € 13.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260101 el. energia Levočská prax Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 404,05 € 13.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260102 el. energia Lomnička 200 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 920,21 € 13.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260103 el. energia Levočkská teória Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 593,27 € 13.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260097 el.energia - OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 459,67 € 12.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260096 potraviny ŠJ Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 417,75 € 11.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260095 revízia výťahu v ŠJ Spojená škola 53265301 SLOBYTERM 31719104 148,25 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260088 vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 433,48 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260092 plyn propan - Lomnička Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 3 090,38 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260091 mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 167,31 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260089 služby balíčka Zborovňa komplet 01/2026 Spojená škola 53265301 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 33,81 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260094 monitoring vozidiel Spojená škola 53265301 Commander Services s.r.o. 51183455 68,88 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260090 ISIC karta Spojená škola 53265301 CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260093 administrácia OFFICE Spojená škola 53265301 NeoCore s. r. o. 52746968 98,40 € 10.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260083 internet VUC Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260084 pevné linky Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 98,65 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260076 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 833,90 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260079 potraviny ŠJ, tovar na sklad ŠJ Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 490,07 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260077 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 612,97 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260080 potraviny ŠJ, Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 628,69 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260081 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 1 073,76 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260082 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 490,16 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260075 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Denar, spol. s r.o. 47552018 380,52 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260078 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 500,46 € 05.02.2026 10.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260087 oprava čerpadla OA Spojená škola 53265301 Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn 35399244 295,69 € 05.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
30-260086 vývoz odpadkov HČ,poplatok za uloženie odpadu Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 157,42 € 05.02.2026 13.02.2026 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 »