Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-260039 Lyž.kurz-skipasy-refundácia-zapl.žiakmi Spojená škola 53265301 i.DEAL, a.s. 36472999 4 125,00 € 26.01.2026 29.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260041 potraviny ŠJ, potraviny OV Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 317,02 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260042 potraviny ŠJ, Spojená škola 53265301 RD Plavnica 00204447 195,00 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260038 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 1 057,38 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260037 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 231,41 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260040 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV Spojená škola 53265301 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 769,19 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260043 servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská Spojená škola 53265301 Miroslav Matis - STELAGAS 40638596 504,00 € 26.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260045 tovar ŠJ-obedáre nerezové 18 ks Spojená škola 53265301 U.T.C.spol. s.r.o. 43000550 148,54 € 21.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260034 potraviny OV, materiál OV Spojená škola 53265301 1.DAY s.r.o. 44796633 146,14 € 21.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260035 potraviny cukrár Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 381,61 € 21.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260030 tankovanie PHM, voda do odstrekovačov Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 344,76 € 20.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260032 aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi Spojená škola 53265301 Bebko Bus s. r. o. 55956882 300,00 € 20.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260027 potraviny OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 587,62 € 20.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260031 ISIC karta Spojená škola 53265301 CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov 31768164 13,00 € 20.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251117 potraviny - Lomnička-raňajky Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 193,29 € 20.01.2026 23.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260033 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 686,69 € 20.01.2026 23.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260044 školenie - webinár - mzdy Spojená škola 53265301 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 60,00 € 16.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251115 vodné, stočné, zrážky - OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 138,29 € 16.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251114 vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 863,79 € 16.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251113 vodné,stočné - požiarny odber Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 6,84 € 16.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251112 pevné linky Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 98,60 € 16.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251111 internet VUC Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 16.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260036 tovar na sklad ŠJ Spojená škola 53265301 HEDONIA, s.r.o. 36536415 156,19 € 16.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251116 vodné, stočné - ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 165,39 € 16.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260021 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 403,65 € 15.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-260020 potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, Spojená škola 53265301 Denar, spol. s r.o. 47552018 171,84 € 15.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251107 vývoz BRKRO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 31,37 € 15.01.2026 27.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251098 vyúčovanie predplatného r. 2025 Spojená škola 53265301 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 16,92 € 15.01.2026 28.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251100 el. energia 11/2025 - Levočská teória Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 533,06 € 15.01.2026 15.01.2026 Martin Petija Faktúra
30-251101 el. energia 12/2025 - Lomnička 200 Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 143,90 € 15.01.2026 15.01.2026 Martin Petija Faktúra
1 2 3 »