Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 Spojená škola 53265301 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Iné 329 716,07 € 08.04.2024 08.04.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy Spojená škola 53265301 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 250 861,80 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. Spojená škola 53265301 NABIMEX, s.r.o. 36022331 Iné 78 361,20 € 10.04.2024 11.04.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
028/2024 Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 4. 2024 objednávame si u vás dodanie tovaru - predmet zákazky - "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" Spojená škola 53265301 NABIMEX, s.r.o. 36022331 78 361,20 € 12.04.2024 13.04.2024 Objednávka
038/2024 Pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska v budove " Turistická ubytovňa" objednávame si u vás výmenu starých plastových okien za nové okná s protipožiarnou ochranou a centrálnym systémom otvárania na požiarne tlačidlá a dymové čidla. Spojená škola 53265301 Kaleta, s.r.o. 45593370 11 929,20 € 02.05.2024 03.05.2024 Objednávka
30-240096 Flaga plyn Spojená škola 53265301 Flaga spol.s.r.o. 34116940 8 359,08 € 28.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240031 spotreba plynu-škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240065 spotreba plynu-škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240116 spotreba plynu škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240175 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 6 255,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Martin Petija Faktúra
019/2024 Objednávame si u vás ubytovanie a stravu pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 11.3.2024 - 15. 3. 2024 Spojená škola 53265301 Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN 35216743 5 160,00 € 08.03.2024 12.04.2024 Objednávka
30-230698 spotreba elektriny Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 4 842,14 € 15.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
037/2024 Objednávame si u vás opravu internetového pripojenia v objektoch org. zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel Spojená škola 53265301 Prvá internetová, s.r.o. 35849497 4 583,58 € 26.04.2024 27.04.2024 Objednávka
30-240132 Lyžiarsky výcvik žiakov Spojená škola 53265301 Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN 35216743 4 500,00 € 19.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240030 spotreba plynu Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 219,00 € 25.01.2024 13.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240067 spotreba plynu-OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 3 120,00 € 01.02.2024 07.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240115 spotreba plynu OA Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 941,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240230 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 2 369,04 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240063 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 358,89 € 16.02.2024 22.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240112 spotreba elektriny škola Spojená škola 53265301 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 101,31 € 14.03.2024 13.04.2024 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »