dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE |
Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
250 861,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
028/2024 |
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 4. 2024 objednávame si u vás dodanie tovaru - predmet zákazky - "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
78 361,20 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024 |
Pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska v budove " Turistická ubytovňa" objednávame si u vás výmenu starých plastových okien za nové okná s protipožiarnou ochranou a centrálnym systémom otvárania na požiarne tlačidlá a dymové čidla. |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
11 929,20 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240096 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
8 359,08 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240031 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240065 |
spotreba plynu-škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240116 |
spotreba plynu škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240175 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
6 255,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
019/2024 |
Objednávame si u vás ubytovanie a stravu pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 11.3.2024 - 15. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
5 160,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30-230698 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 842,14 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
037/2024 |
Objednávame si u vás opravu internetového pripojenia v objektoch org. zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849497 |
|
4 583,58 € |
26.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240132 |
Lyžiarsky výcvik žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
35216743 |
|
4 500,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240030 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 219,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240067 |
spotreba plynu-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240115 |
spotreba plynu OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 941,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240063 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 358,89 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240112 |
spotreba elektriny škola |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 101,31 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |