Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy Spojená škola 53265301 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 250 861,80 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 Spojená škola 53265301 Union poisťovňa a.s. 31322051 Iné 187,25 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
30-230694 Spätný bonus-Hossa family Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 -149,15 € 12.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230682 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 1 779,99 € 04.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230688 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tis Slovakia s.r.o 36470066 231,20 € 08.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230687 nákup pre ŠJ Spojená škola 53265301 Luspek spol.s r.o. 17079691 26,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Martin Petija Faktúra
001/2024 Objednávame si u Vás poštové známky Spojená škola 53265301 Slovenská pošta,a.s. 36631124 140,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Objednávka
30-240005 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 Hossa family, s. r. o. 44360991 340,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240006 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 441,88 € 10.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240003 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 390,04 € 04.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230689 telefonne poplatky O2 Spojená škola 53265301 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 170,93 € 10.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230692 vývoz obalov z plastov Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 30,36 € 12.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230691 služby pevnej siete-VBA prístup Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230690 služby pevnej siete Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 92,90 € 10.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240002 Modul - zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola 53265301 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230686 servis výťahov Spojená škola 53265301 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 161,40 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230683 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 05.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230681 vývoz TKO Spojená škola 53265301 EKOS spol. s r.o. 36168475 349,44 € 03.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-240001 tovar na sklad OVM Spojená škola 53265301 Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. 36226947 340,56 € 02.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
30-230685 Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV Spojená škola 53265301 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 24,00 € 08.01.2024 25.01.2024 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »