Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
043/2024 Objednávame si u vás materiál pre cvičný hotel Spojená škola 53265301 Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliecok.sk 04788494 277,40 € 20.05.2024 21.05.2024 Objednávka
30-240244 edukačný softvér -licencia pre žiakov Spojená škola 53265301 WocaBee s. r. o. 51904641 990,00 € 16.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
042/2024 Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatov pre odborný výcvik a školskú jedáleň Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 219,24 € 10.05.2024 21.05.2024 Objednávka
041/2024 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora KUBOTA Spojená škola 53265301 AGRO BILLY s. r. o. 44116578 273,70 € 09.05.2024 18.05.2024 Objednávka
30-240233 kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach Spojená škola 53265301 Kmekom, s.r.o. 46742557 349,30 € 07.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240234 nákup na sklad OVM Spojená škola 53265301 Megastav-MG s.r.o. 45909245 245,10 € 07.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
040/2024 Objednávame si u Vás nákup tonerov a ostat. materiálu do skladu KM Spojená škola 53265301 Comcas, s. r. o. 36494721 177,23 € 07.05.2024 18.05.2024 Objednávka
30-240232 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 390,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240231 tovar pre OV Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 655,09 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240230 tovar pre OV Spojená škola 53265301 Pekáreň na parii s.r.o. 45271551 2 369,04 € 06.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240229 tovar na sklad pre OV Spojená škola 53265301 EKVIA s.r.o. 31426085 164,76 € 06.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
Dodávateľsko - odberateľská zmluva TECHPETROL Dodávateľsko - odberateľská zmluva TECHPETROL Spojená škola 53265301 TECHPETROL s.r.o. 36469688 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr. Ján Bondra riaditeľ Zmluva
038/2024 Pre zabezpečenie požiarneho odvetrania schodiska v budove " Turistická ubytovňa" objednávame si u vás výmenu starých plastových okien za nové okná s protipožiarnou ochranou a centrálnym systémom otvárania na požiarne tlačidlá a dymové čidla. Spojená škola 53265301 Kaleta, s.r.o. 45593370 11 929,20 € 02.05.2024 03.05.2024 Objednávka
30-240218 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Jozef Mačuga-SM 17125821 673,96 € 02.05.2024 10.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240219 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240221 strava pre zam.el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Juraj Galajda 10771999 997,50 € 02.05.2024 16.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240224 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 164,40 € 02.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240227 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 190,99 € 02.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240226 tovar pre ŠJ Spojená škola 53265301 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 457,44 € 02.05.2024 18.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240220 Hosting Happy ssjsl.sk Spojená škola 53265301 WebHouse,s.r.o. 36743852 81,07 € 30.04.2024 11.05.2024 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »