Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom GDPR |
Spojená škola |
53265301 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2024 |
03.01.2024 |
|
02.01.2024 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva o službách VIAMO |
Zmluva o službách VIAMO |
Spojená škola |
53265301 |
BLIK SK, a.s. |
47126221 |
Iné |
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2024 |
|
30.06.2024 |
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Iné |
525,00 € |
02.04.2024 |
|
31.03.2025 |
10.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodávateľsko - odberateľská zmluva TECHPETROL |
Dodávateľsko - odberateľská zmluva TECHPETROL |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL s.r.o. |
36469688 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
187,25 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE |
Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
250 861,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240234 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
245,10 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240233 |
kontrola,revízia a odb.obhliadka kom.telies,prieduchov a dymovodov v kotolniach |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
349,30 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240232 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
390,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240229 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240227 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
190,99 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240224 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
164,40 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |