30-240025 |
Asseco-servisné práce I.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240015 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 430,00 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240076 |
barmanský kurz žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
708,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240064 |
bonus z obratu - Tis |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-58,46 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240016 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
156,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
187,25 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-240041 |
Edupage eGovernment modul pre OA |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
228,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240011 |
EduPage modul |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240096 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
8 359,08 € |
28.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240138 |
Flaga-tlaková skúška |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
1 200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240004 |
Ispin-Rap 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-240187 |
Kvety na deň učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240185 |
laserové gravírovanie loga do dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
69,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240139 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
1 350,00 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |