30-240214 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,17 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
041/2024 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora KUBOTA |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
273,70 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov a ostat. materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
177,23 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240229 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240227 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
190,99 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom GDPR |
Spojená škola |
53265301 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2024 |
03.01.2024 |
|
02.01.2024 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
č.z registra zmlúv PSK 6/2024/OE |
Zmluva o zverejnení ďalšieho majetku PSK do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
250 861,80 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU č. 11-424939 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
Iné |
187,25 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230682 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 779,99 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230688 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-230687 |
nákup pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
26,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
001/2024 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
140,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240005 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
340,40 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240006 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,88 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
30-240003 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
390,04 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |