Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-260191 oprava umývačky riadu Spojená škola 53265301 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 184,50 € 10.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
35-260009 nájom PČ fliaš Spojená škola 53265301 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 35,06 € 10.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260192 materiál na údržbu Spojená škola 53265301 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 122,65 € 10.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260196 umývanie áut Spojená škola 53265301 Marián Šimon 35399945 121,60 € 10.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260189 materiál na OV - murár Spojená škola 53265301 M + A, s.r.o. 36474819 277,59 € 10.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260198 administrácia OFFICE Spojená škola 53265301 NeoCore s. r. o. 52746968 98,40 € 10.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
068/2026 Objednávame si u Vás interiérové žalúzie do 2 kancelárií na ekonomickom úseku Spojená škola 53265301 Kaleta, s.r.o. 45593370 332,10 € 10.03.2026 17.03.2026 Objednávka
30-260210 členský poplatok -Združenie Sanet Spojená škola 53265301 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 10.03.2026 19.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260215 tovar pre ŠJ, balíčky Spojená škola 53265301 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 197,45 € 10.03.2026 24.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260211 výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR Spojená škola 53265301 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.03.2026 24.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260212 výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy Spojená škola 53265301 CUBS plus, s.r.o. 46943404 55,35 € 10.03.2026 24.03.2026 Martin Petija Faktúra
067/2026 Objednávame si u Vás materiál na kompostéry (Lomnička Spojená škola 53265301 M + A, s.r.o. 36474819 47,65 € 09.03.2026 10.03.2026 Objednávka
30-260181 tankovanie PHM Spojená škola 53265301 Slovnaft a.s. 31322832 233,13 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260178 internet VUC Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260179 pevné linky Spojená škola 53265301 Slovak Telekom a.s. 35763469 100,12 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260185 vodné, stočné, požiarny odber Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 7,63 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260187 vodné, stočné - ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 205,48 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260188 vodné, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 1 019,65 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260183 ochrana objektu Spojená škola 53265301 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,60 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra
30-260182 Čk isic- refundácia žiakmi Spojená škola 53265301 TransData s.r.o. 35741236 24,60 € 09.03.2026 16.03.2026 Martin Petija Faktúra