| 071/2026 |
Objednávame si u Vás merač vlhkosti dreva (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260226 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,73 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260225 |
oprava gátra v Lomničke |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
286,51 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260227 |
tovar pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,37 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 074/2026 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
52,30 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260229 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
938,55 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260228 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
114,42 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260224 |
obedy pre účastníkov súťaže Stolár 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves |
42096642 |
|
9,40 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 098/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
343,54 € |
17.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260203 |
el. energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 372,97 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260202 |
el. energia Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
388,58 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260204 |
el. energia Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
527,98 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260205 |
el. energia Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
98,81 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260206 |
el. energia Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
136,90 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260208 |
el. energia HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 438,06 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260223 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260247 |
plyn Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260248 |
plyn 3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260249 |
plyn 3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260250 |
plyn 3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |